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Detalhes
| 30/10/2025 | 0000479/2023 | 0000040/2025 | 0004265/2025 | REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES PARA IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, SUPORTE TECNICO REMOTO,ATUALIZACOES, ASSESSORIA TECNICA E ASSESSORIA TECNICA IN LOCO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, IMPRESFORT E CAMARA; REF. AO MES 10/2025; CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO. | PLANEJ CONSULTORIA E SISTEMAS | 04.284.336/0001-84 | R$ 15.690,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000214/2025 | 0003531/2025 | 0004264/2025 | Ref. a nota nº 1660 - Aquisicao de diversas tintas e insumos correlatos (Wash Primer, Epoxi e Diluente) destinados a execucao de manutencao, pintura e revitalizacao de bens publicos, equipamentos urbanos e mobiliarios, para atendimento das demandas do Setor de Limpeza Publica, Saneamento e Urbanizacao, conforme requisicao em anexo. | LEMOS TINTAS LTDA | 43.367.863/0001-04 | R$ 5.280,90 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000222/2025 | 0003549/2025 | 0004263/2025 | Ref. a nota nº 000.008.796 - Contratacao de empresa para fornecimento de 100 metros de corda em algodao cru e 06un tintas em po para tecido, para o cerimonial de graduacao e entrega dos certificados, do Evento 1º Batizado de Capoeira, que sera realizado no dia 08 de novembro de 2025, conforme requisicao em anexo. | JACUHY AGRONEGOCIOS LTDA | 07.616.828/0001-18 | R$ 650,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000043/2025 | 0003224/2025 | 0004262/2025 | REF. A NOTA Nº 000.136.808 - AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS - 50 UND LORATADINA 1 MG/ML; PARA A FARMACIA DE MINAS ANEXO DA POLICLINICA MUNICIPAL; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | CIMED INDUSTRIA S.A | 02.814.497/0012-60 | R$ 105,10 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000213/2025 | 0003352/2025 | 0004261/2025 | REF. A NOTA Nº 000.000.439 - Aquisicao de protese tibial sob medida em silicone com tiras de fixacao - pe sack, conforme laudo medico do paciente Arthur Siqueira Souza; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | MEDICAM COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 07.127.775/0001-71 | R$ 8.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000072/2024 | 0000093/2025 | 0004260/2025 | REF. A NOTA N° 202500000001239 - Contratacao de Servicos Tecnicos Especializados de Assessoria e Consultoria Orcamentaria, Financeira, Patrimonial, de prestacao de contas e em licitacoes e contratos, bem como em orientacao aos servidores publicos municipais de forma remota e presencial; Referente ao mes 10/2025; conforme ordem de servico em anexo. | PLANEJ CONSULTORIA E SISTEMAS | 04.284.336/0001-84 | R$ 10.125,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000205/2025 | 0003322/2025 | 0004259/2025 | Ref. a nota nº 8070 - Aquisicao de diversos generos alimenticios e correlatos para distribuicao gratuita durante o evento do dia das criancas, conforme Termo de Referencia. Fundamento Legal: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme requisicao em anexo. | HL-SUPERMERCADO LTDA | 14.684.057/0001-61 | R$ 11.147,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000010/2025 | 0003179/2025 | 0004258/2025 | REF. A NOTA Nº 8071 - AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS; PARA A PREPARACAO DA MERENDA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | HL-SUPERMERCADO LTDA | 14.684.057/0001-61 | R$ 6.322,07 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000163/2025 | 0003518/2025 | 0004257/2025 | Ref. a nota nº 2025000000273 - Locacao de 02 tendas para serem utilizados nas atividades comemorativas e eventos culturais, para a apresentacao folclorica a ser realizada no dia 26/10/2025 em nossa cidade de Fortaleza de Minas/MG, para melhor acomodacao dos presentes no local, com seguranca e bem estar; com recursos do patrimonio cultural, conforme ordem de servico em anexo. | ESSANO KEPLER LEMOS - ME - PASSOS FESTAS | 18.353.556/0001-27 | R$ 1.978,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000010/2025 | 0002887/2025 | 0004256/2025 | AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS; PARA A PREPARACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ALZIRA ALVARES; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | HL-SUPERMERCADO LTDA | 14.684.057/0001-61 | R$ 12.687,84 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |