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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
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Valor
fevereiro de 2025
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Detalhes
20/01/2025
0000185/2024
0004342/2024
0000037/2025
0000091/2025
REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANCAS DESARMADAS; PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO DIA 31/12/2024, VIRADA DE ANO 2024 PARA 2025; NESTA CIDADE DE FORTALEZA DE MINAS/MG; CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO.
JC SEGURANCA & VIGILANCIA LTDA
57.777.095/0001-71
R$ 4.739,25
Detalhes
17/01/2025
0080003/2024
0001918/2024
0005760/2024
0000069/2025
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS; PARA A FARMACIA DE MINAS ANEXO DA POLICLINICA MUNICIPAL; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
21.681.325/0001-57
R$ 441,99
Detalhes
17/01/2025
0080003/2024
0002583/2024
0005761/2024
0000068/2025
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS; PARA A POLICLINICA MUNICIPAL; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
21.681.325/0001-57
R$ 370,00
Detalhes
14/01/2025
0000109/2024
0005763/2024
0000065/2025
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA A EMATER; DE ACORCO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES; RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO.
EMATER - Emp. de Assist. Tecnica e Ext. Rural de M. G.
19.198.118/0001-02
R$ 4.250,00
Detalhes
14/01/2025
0000121/2020
0001234/2024
0005759/2024
0000064/2025
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES DEZEMBRO/2024, DAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO; CONFORME RECIBO EM ANEXO.
Copasa - Compania de Saneamento de Minas Gerais
17.281.106/0001-03
R$ 5.024,70
Detalhes
14/01/2025
0000080/2022
0004406/2024
0000032/2025
0000063/2025
REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS(FISIOTERAPEUTA); PARA A POLICLINICA MUNICIPAL; CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO.
PULMONARY SERVICOS DE FISIOTERAPIA
46.928.606/0001-92
R$ 6.825,00
Detalhes
14/01/2025
0010003/2024
0003682/2024
0005762/2024
0000062/2025
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS; PARA A FARMACIA DE MINAS ANEXO DA POLICLINICA MUNICIPAL; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA
60.665.981/0009-75
R$ 76,80
Detalhes
14/01/2025
0000000/2024
0004299/2024
0005571/2024
0000053/2025
RECOLHIMENTO AO INSS DAS OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, RELATIVO A FOLHA - FOLHA DE RESCISAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
INSS - Instituto Nac. do Seguro Social
29.979.036/0001-40
R$ 129,98
Detalhes
14/01/2025
0000000/2024
0004300/2024
0005572/2024
0000052/2025
RECOLHIMENTO AO INSS DAS OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, RELATIVO A FOLHA - FOLHA DE RESCISAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
INSS - Instituto Nac. do Seguro Social
29.979.036/0001-40
R$ 105,00
Detalhes
14/01/2025
0004301/2024
0005587/2024
0000051/2025
RECOLHIMENTO AO INSS DAS OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, RELATIVO A FOLHA - FOLHA DE RESCISAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.
INSS - Instituto Nac. do Seguro Social
29.979.036/0001-40
R$ 105,00
Valor Global R$ 178.910,94
Valor Global R$ 178.910,94
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