Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
20/01/20250000185/20240004342/20240000037/20250000091/2025REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANCAS DESARMADAS; PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO DIA 31/12/2024, VIRADA DE ANO 2024 PARA 2025; NESTA CIDADE DE FORTALEZA DE MINAS/MG; CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO.JC SEGURANCA & VIGILANCIA LTDA57.777.095/0001-71R$ 4.739,25
17/01/20250080003/20240001918/20240005760/20240000069/2025AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS; PARA A FARMACIA DE MINAS ANEXO DA POLICLINICA MUNICIPAL; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA21.681.325/0001-57R$ 441,99
17/01/20250080003/20240002583/20240005761/20240000068/2025AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS; PARA A POLICLINICA MUNICIPAL; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA21.681.325/0001-57R$ 370,00
14/01/2025 0000109/20240005763/20240000065/2025PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA A EMATER; DE ACORCO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES; RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2024, CONFORME RECIBO EM ANEXO.EMATER - Emp. de Assist. Tecnica e Ext. Rural de M. G.19.198.118/0001-02R$ 4.250,00
14/01/20250000121/20200001234/20240005759/20240000064/2025REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES DEZEMBRO/2024, DAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO; CONFORME RECIBO EM ANEXO.Copasa - Compania de Saneamento de Minas Gerais17.281.106/0001-03R$ 5.024,70
14/01/20250000080/20220004406/20240000032/20250000063/2025REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS(FISIOTERAPEUTA); PARA A POLICLINICA MUNICIPAL; CONFORME ORDEM DE SERVICO EM ANEXO.PULMONARY SERVICOS DE FISIOTERAPIA46.928.606/0001-92R$ 6.825,00
14/01/20250010003/20240003682/20240005762/20240000062/2025AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS; PARA A FARMACIA DE MINAS ANEXO DA POLICLINICA MUNICIPAL; CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTDA60.665.981/0009-75R$ 76,80
14/01/20250000000/20240004299/20240005571/20240000053/2025RECOLHIMENTO AO INSS DAS OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, RELATIVO A FOLHA - FOLHA DE RESCISAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSS - Instituto Nac. do Seguro Social29.979.036/0001-40R$ 129,98
14/01/20250000000/20240004300/20240005572/20240000052/2025RECOLHIMENTO AO INSS DAS OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, RELATIVO A FOLHA - FOLHA DE RESCISAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSS - Instituto Nac. do Seguro Social29.979.036/0001-40R$ 105,00
14/01/2025 0004301/20240005587/20240000051/2025RECOLHIMENTO AO INSS DAS OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, RELATIVO A FOLHA - FOLHA DE RESCISAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSS - Instituto Nac. do Seguro Social29.979.036/0001-40R$ 105,00
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